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索 引 号:
008534461/2020-00039
文件编号:
发布机构:
县审计局
发文日期:
2020-11-27
主 题 词:
审计结果
资中县财政局2019年度部门预算执行情况及2018年至2019年度财政收支情况审计结果公告
  资中县财政局2019年度部门预算执行情况及2018年至2019年度财政收支情况审计结果公告

  根据《中华人民共和国审计法》的规定,资中县审计局对资中县财政局2019年度部门预算执行情况及2018年至2019年度财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

  一、基本情况

  县财政局是一级预算单位。设有办公室、综合股、法规股、预算股(税政股)、政府债务管理股、国库股、政府采购监督管理股、经济建设股、投资管理股、行政政法股、科教与文化股、社会保障股、自然资源与生态环境股、农业农村股、资产管理股、金融与外事外经股、会计股、财政监督与绩效管理股、人事股、企业国资管理股等二十个内设机构。下属二级单位6个,其中:参照公务员法管理的事业单位3个,分别为:资中县财政监督评价中心、资中县县级财政国库支付中心、资中县财政局收费票据监管中心;其他事业单位3个,分别为资中县国有资产服务中心、资中县财政投资评审中心、资中县政府与社会资本合作中心。

  2019年县财政局编入决算收入总计3773.32万元,其中:本年收入合计3635.28万元(财政拨款收入3635.28万元),年初结转和结余138.04万元;编入决算支出总计3773.32万元,其中:本年支出2659.76万元(基本支出2414.37万元、项目支出245.39万元);年末结转和结余1113.56万元。

  审计结果表明,县财政局提供的审计资料真实、完整,能全面的反映2019年度单位财务状况,真实地记录了期内各项经济、财务收支活动,财务收支基本符合有关法规规定。

  二、审计发现的主要问题

  (一)财政拨款中项目支出结转资金未按规定进行清理盘活6.68万元。

  (二)公务接待费、会议费预算编制不科学、执行率低。

  (三)未严格执行公务卡强制结算4.85万元。

  (四)差旅费无审批单0.41万元。

  (五)票据不合规3.31万元。

  三、审计处理情况和建议

  对上述问题,资中县审计局已依法出具了审计报告,要求资中县财政局进行整改。

  针对审计发现的问题,资中县审计局建议:加强会计人员培训;加强财务管理;积极推进公务卡刷卡消费,严格控制现金支出。

  四、审计发现问题的整改情况

  对审计发现的问题,资中县财政局正在积极组织整改。具体整改结果由资中县财政局向社会公告。
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