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索 引 号:
008534461/2021-00009
文件编号:
发布机构:
县审计局
发文日期:
2020-12-05
主 题 词:
审计
资中县工商业联合会2018年至2019年度财政收支情况审计结果
  资中县工商业联合会

  2018年至2019年度财政收支情况审计结果

  根据《中华人民共和国审计法》的规定,资中县审计局2020年7月至8月,对资中县工商业联合会(以下简称县工商联)2018年至2019年度财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

  一、基本情况

  县工商联是县委领导的全县工商界组成的人民团体和民间商会,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手。工商联机关是县工商联的工作机构,内设办公室、会员经济股。

  主要职能职责:贯彻执行党的基本路线,在中国共产党领导下,发挥政治协商、民主监督和参政议政作用;引导会员积极发展民营经济,参与国有,集体企业改革,推动社会主义主市场经济逐步建立和完善,促进经济社会全面发展;做好非公有制经济代表人士思想政治工作,帮助会员自觉遵守国家的政策法令,引导、教育会员爱国、敬业、守法,培养积极分子队伍;做好工商界代表人士政治安排的推荐工作等。

  2018年收入合计1180140.40元(财政拨款收入),支出合计1180140.40元(基本支出1171140.40元,项目支出9000.00元)。

  2019年收入合计1434546.36元,支出合计1364606.76元(基本支出1355546.36元,项目支出9060.40元),年末结余结转69939.60元(项目支出)。

  审计结果表明,县工商联提供的审计资料基本真实、完整,能较全面地反映2018年1月至2019年12月单位财政状况,基本真实记录了期内各项经济、财政收支活动,保证了单位工作的正常运行。在本次审计范围的送审资料中,发现县工商联还存在重大经济决策不规范、会计账务处理错误、大额付现、账表不一致等问题,应在以后的工作中认真加以改进和完善。

  二、审计发现的主要问题

  1.未严格执行“三重一大”重大经济决策制度

  2.部门决算报表相关信息不准确

  3.超规定限额使用现金132129.98元

  4.大额付现44165.00元

  5.未严格执行公务卡强制结算23941.73元

  6.无依据调账7158.72元

  7.出差审批单等票据不规范

  8.会计分录处理不规范

  三、审计处理情况和建议

  对上述问题,资中县审计局已依法出具了审计报告,要求县工商联进行整改。

  针对审计发现的问题,资中县审计局建议:严格执行“三重一大”制度规定,进一步加强财务管理,规范会计核算。

  四、审计发现问题的整改情况

  对审计发现的问题,县工商联正在积极组织整改。具体整改结果由县工商联向社会公告。
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